Взаиморасчёты¶
Взаиморасчёты показывают, кто сколько должен и что уже оплачено. Раздел нужен, чтобы не искать долг по каждому документу отдельно.
Кто выполняет
Администратор. Кассиру этот раздел недоступен.
Перед началом¶
- В учёте уже есть документы с контрагентами.
Порядок действий¶
-
В шапке списка нажмите Взаиморасчёты.
-
Сверху задайте фильтры и нажмите Найти.
Что на этом экране
Колонки списка
Колонка Что показывает Контрагент Покупатель или поставщик, к которому относится документ. Подробно: Добавление контрагента. Нам должны Задолженность контрагентов перед вами. Мы должны Ваша задолженность перед контрагентами. Документы Документы контрагента: переход к их списку. Показатели Переход к показателям по этой записи. Акт сверки Печать акта сверки по контрагенту. Колонки только показывают значения: изменить что-либо через них нельзя.
Поиск и фильтры
Поле Что это значит Период от Начальная дата отбора по дате создания документа. Период до Конечная дата отбора по дате создания документа. Контрагент Показать документы одного покупателя или поставщика. Выбирается из ваших покупателей и поставщиков. Подробно: Добавление контрагента. Статус Состояние документа. У заказов покупателей это ход выполнения, у остальных документов — проведён он или нет. Статусы — общий список учёта, он правится в настройках системы. Подробно: Справочники в настройках системы. Организация Своё юридическое лицо, от имени которого выписан документ. Фильтры сужают выборку: список показывает меньше записей, сами записи не меняются.
Кнопки над списком
Кнопка Что делает Найти Показать записи по заданным фильтрам. Очистить Сбросить фильтры и снова показать весь список. Скачать файл Excel Выгрузить текущий список в файл Excel. Все документы Открыть все документы по выбранной строке взаиморасчётов. Действия в строке
Действие Что делает Печать Напечатать акт сверки по этой строке. Отправить Отправить акт сверки контрагенту. Посмотреть Открыть запись на просмотр, ничего в ней не меняя. Заказ покупателя Сделать заказ покупателя на основании этой записи. Счёт покупателя Сделать счёт покупателя на основании этой записи. Отгрузка Сделать отгрузку на основании этой записи. Заказ поставщику Сделать заказ поставщику на основании этой записи. Счёт поставщика Сделать счёт поставщика на основании этой записи. Закупка Сделать приёмку на основании этой записи. Приходный ордер - наличные Сделать приходный ордер на наличные на основании этой записи. Входящий платёж - Безнал. Сделать входящий платёж по расчётному счёту на основании этой записи. Расходный ордер - наличные Сделать расходный ордер на наличные на основании этой записи. Исходящий платёж - Безнал. Сделать исходящий платёж по расчётному счёту на основании этой записи. Действуют на одну запись: сначала находят строку в списке, потом открывают из неё ссылку или меню
справа.
Результат¶
- Видно долги и оплаты по каждому контрагенту.

