Перейти к содержанию

Приходный ордер на основании заказа покупателя

Приходный ордер создают на основании заказа покупателя, чтобы не вводить данные заново.

Кто выполняет

Администратор. Кассиру этот раздел недоступен.

Перед началом

Порядок действий

  1. Откройте Управление → Продажи → Заказы покупателей.

    Шаг 1: откройте Управление → Продажи → Заказы покупателей

  2. Откройте в списке заказ покупателя.

  3. Нажмите Создать документ.

    Шаг 3: нажмите Создать документ

  4. Нажмите Приходный ордер - наличные.

    Шаг 4: нажмите Приходный ордер - наличные

    Таблица снята с формы «Приходный ордер» — это её поля целиком. Их заполняют до сохранения документа.

    Поля формы «Приходный ордер»
    Поле Что это значит
    Проведено Отметка о проведении документа. Пока отметка стоит, документ учитывается: товар приходит на склад или списывается с него, деньги проходят по кассе и счёту. Снимете — документ останется в списке, но на учёт влиять перестанет. Как документ проводят и как снимают проведение — в общем сценарии работы с документами. Подробно: Создание документа (общий сценарий).
    Дата Дата документа. По ней документ попадает в отчёты и в отборы по периоду.
    Включая НДС Признак того, что сумма указана вместе с НДС. От этого зависит, считается НДС сверх цены или уже входит в неё.
    Назначение платежа Текст назначения платежа — он печатается в платёжном документе. На учёт не влияет: ни остатков, ни денег не касается.
    Комментарий Произвольная заметка к документу. На учёт не влияет: ни остатков, ни денег не касается.
    Контрагент Покупатель или поставщик, к которому относится документ. Сумма документа попадёт в долги этого контрагента. Выбирается из ваших покупателей и поставщиков. Подробно: Добавление контрагента.
    Проект Проект или объект, к которому относится документ. В отчётах документы можно посмотреть отдельно по каждому проекту. Выбирается из ваших проектов — так расходы и продажи можно считать по каждому отдельно. Подробно: Создание проекта.
    Сумма · обязательное Общая сумма документа. Проведённый документ на эту сумму меняет взаиморасчёты с контрагентом и деньги в кассе или на счёте.
    Договор Договор с контрагентом, к которому относится документ. Документ привязывается к договору: по нему потом видно, что и на какую сумму прошло. Выбирается из договоров этого контрагента. Подробно: Создание договора.
  5. Нажмите Сохранить — программа переспросит, сохранять ли изменения.

    Шаг 5: нажмите Сохранить — программа переспросит, сохранять ли изменения

  6. Нажмите Да — документ сохранится.

    Шаг 6: нажмите Да — документ сохранится

Результат

  • Создан приходный ордер.

Смежные материалы